Bilan de la saison 2016

Dernière modification le 03 décembre 2017

Fréquentation

Année jours d’ouverture réelle voitures motos bus
2009 63 11159 382 23
2010 66 10175 388 21
2011 64 8465 286 25
2012 66 9879 329 33
2013 63 10075 500 28
2014 66 programmés et 59 réels 8803 341 17
2015 68 programmés et 59 réels 11000 373 19
2016 68 programmés et 55 réels 9219 259 9

Cette saison enregistre une baisse moyenne de 16% de voitures, 31% de motos et 53% de bus. Des WE de début de saison assez maussades ainsi que le 14 juillet et 4 j de fermetures au mois d’août pour mauvais temps explique cette baisse de fréquentation. Les derniers WE de la saison ont quant à eux été très fréquentés, justifiant une ouverture un peu plus longue de d’habitude.

BUDGET

FONCTIONNEMENT 2016 2015
RECETTES
Péage 32 952 € 37 661,80 €
Location buvette 3 000 € 3 000 €
TOTAL RECETTES 35 952 € 40 661,80 €
DEPENSES
Fonctionnement 8 785 € 8097 €
Salaires et cotisations sociales 18 697 € 22 359 €
surveillance ONF 3 095 € 1 367 €
Convention usage terrains privés / poubelles … 754 € 754 €
TOTAL DEPENSES 31 331 € 32 575,76 €
RESULTAT de Fonctionnement +4 620 € (hors frais d’administration du service estimé à 5 935 €) + 8 086,04 € (hors frais d’administration du service estimés à 5 935 €)
INVESTISSEMENTS signalisation routière 0 €

 

 

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